Buongiorno.
Una srl ha ricevuto per posta una fattura per acquisto di beni da un fornitore spagnolo, la società ha integrato la fattura registrandola nel registro iva acquisti e nel registro iva vendite e inviato l'integrazione TD18 a SDI. Successivamente ha visto nel cassetto fiscale nella sezione dati fatture transfrontaliere - Fatture transfrontaliere ricevute, che il fornitore spagnolo aveva già inviato la fattura a SDI, motivo per cui adesso nella sezione Fatture transfrontaliere ricevute risulta 2 volte la stessa fattura: una inviata dal fornitore spagnolo e una inviata dalla società.
Posso fare una nota di accredito per annullare la fattura inviata dalla società? Se la risposta è positiva con quale TD?
Grazie