Buongiorno.
Abbiamo il caso di una ditta italiana con partita iva attiva nel Vies che riceve una fattura di acquisto per un servizio da una ditta inglese.
La ditta inglese addebita in fattura la prestazione musicale che verrà eseguita in Italia da un DJ inglese. Nella fattura tolgono una ritenuta di acconto/tassa del 30% dal compenso del servizio del DJ indicando per differenza un netto a pagare. (allego copia della fattura per vostra verifica).
Per la fattura estera dobbiamo procedere all'integrazione elettronica applicando l'iva del 22%, quale importo dobbiamo registrare? È corretto che abbiano applicato una ritenuta di acconto nella fattura? Chi deve fare il pagamento di questa ritenuta del 30% e come va effettuato?
Restando in attesa porgiamo cordiali saluti