Buongiorno.
Una Srl (ITA1) riceve da fornitore spagnolo (Spagna1), fattura con Iva spagnola esposta per acquisto beni che Spagna1 consegna direttamente a cliente spagnolo di Ita1 (Spagna2). Ita1 come registra la fattura di Spagna1?
1) integra la fattura considerando come base imponibile per l'Iva al 22%, il totale della fattura estera e invia autofattura elettronica?
2) registra la fattura estera direttamente a costo, quindi senza emettere autofattura elettronica?
Grazie