Buongiorno,
un mio cliente riceve mensilmente una fattura di noleggio autovettura da una società tedesca. Quando registro in contabilità tra gli acquisti la fattura intra inserisco il codice di detraibilità iva al 40% (essendo autovettura). Quando invio l'autofattura allo sdi con codice TD 17 il programma mi imputa l'iva al 22%. A qs punto al momento della liquidazione mi si evidenzia un debito iva da versare pari al 60%.
1) è corretto il comportamento seguito?
2) emettendo l'autofattura il cliente non deve dar nessun altra comunicazione (intrastat/esterometro..) giusto?
Grazie mille e buon lavoro