Buongiorno,
un nostro cliente vende merce tramite Amazon ed è iscritto all’OSS.
Dal 1 luglio 2022 ha effettuato delle vendite ad un cliente privato della Gran Bretagna e Amazon ha inviato per suo conto una fattura applicando l’Iva del 20% (fattura allegata).
L’Iva su questa fattura non rientrando nella dichiarazione Oss poiché extraUe, come bisogna trattarla contabilmente? Bisogna riversarla? In che modo?
Inoltre ci sono anche delle vendite fatte in Inghilterra per cui Amazon non ha emesso fattura ma che confluiscono nel totale del report che noi registriamo come corrispettivo, anche per questi come dobbiamo procedere contabilmente?
Grazie