Buongiorno,
cliente iscritto Oss, ci invia chiusura III trimestre con liquidazione anche delle vendite a privati CEE. Inviamo la comunicazione Oss. Il giorno dopo ci comunica che mancava una settimana di incassi. Si chiede come regolarizzare la situazione non essendo possibile fare una dichiarazione integrativa del III trimestre.
Da normativa si dovrebbe indicare nel IV trimestre anche l'Iva del III trimestre non inviata, come da allegato pdf. Corretto?
Il versamento del debito Iva del III trimestre lo facciamo assieme al debito del IV trimestre non essendo possibile versare oggi il debito corretto del III, nel sito infatti i pagamenti non possono eccedere il valore della distinta presentata. Non ci risulta fattibile ravvedimenti e interessi, corretto?
Nel caso di dichiarazioni Oss omesse anche in questo caso non fattibile sanatorie? Come possiamo regolarizzare? Inviamo in ritardo e si attenderà sanzioni e interessi?
Ringrazio e saluto.