Buongiorno,
avremmo bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla compilazione e all’invio di esterometro e intrastat.
Di seguito alcuni casi:
1) Fattura emessa da un soggetto tedesco identificato in Italia (come si capisce dai 999 nella Partita Iva italiana). In fattura è presente solo la Partita Iva Italiana (vedere fattura allegata). Per l’invio dell’esterometro occorre indicare la Partita Iva estera ma non riusciamo a recuperarla. In questo caso che dati bisogna inserire ai fini di un corretto esterometro? Con che dati deve essere compilato il campo Partita Iva/Cod. Identificativo estero? La fattura deve essere inserita anche nel mod. Intrastat senza avere la Partita Iva tedesca? Cosa bisogna inserire nel campo Partita Iva per non avere problemi con il mod. Intrastat?
2) Lo stesso tipo di problema si presenta anche con una fattura emessa da fornitore cinese con Partita Iva italiana IT 02568670208. In fattura trovo solo la Partita Iva italiana. Si tratta anche in questo caso di soggetto identificato in Italia? Per la compilazione dell’esterometro si procede allo stesso modo del punto 1?
3) Fattura non elettronica emessa a soggetto inglese privo di Partita Iva perché forfettario/microimpresa (vedere fattura allegata). La fattura deve essere considerata per l’invio del mod. Intrastat? Come è possibile predisporre un modello Intrastat in assenza del relativo Vat number della controparte? Stessa cosa vale per l’invio dell’esterometro: quali dati devo inserire nel campo della Partita Iva?
4) Fattura emessa a cliente estero con Partita Iva non valida per il VIES e di conseguenza emessa con l’addebito dell’imposta italiana. L’invio del mod. Intrastat indicando la Partita Iva non valida al Vies non andrebbe a buon fine. Si chiede quindi quale dato indicare nel campo partita iva in modo tale che venga inserita correttamente nel modello.
5) Fuori campo iva esteri. Devono essere inseriti sia nell’intrastat che nell’esterometro? Se si, quali dati devono essere inseriti?
vedere le due fatture allegate estere
6) un professionista medico può detrarre dei costi intestati con codice fiscale? esempio: il telepas family (fattura con codice fiscale senza partita iva) a lui intestato visto che usa tanto l'autostrada? o deve per forza aprire un conto corrente business dove appoggiare il telepas business con patita iva sostenendo maggiori costi di gestione per potersi dedurre il costo?