Buongiorno, abbiamo un cliente (cooperativa di medici) che ha effettuato visite mediche in Toscana, nell'ambito del medico competente, fatturando ad una società francese con partita iva francese (entrambe abilitate al VIES).
La prestazione in Italia è esente art. 10 e quindi non hanno applicato l'iva.
Vorremmo sapere qual'è il trattamento corretto, in particolare qual'è l'articolo di esenzione/esclusione giusto e se va presentato il modello Intrastat.
Dobbiamo verificare, ma è probabile che la società francese in oggetto abbia anche una partita iva italiana, in questo caso sarebbe obbligatorio fatturare a quest'ultima o è possibile scegliere?
Grazie.