AVREMMO DA PORRE 3 QUESITI INERENTI A 3 ARGOMENTI DIFFERENTI: 1) NEL CASO IN CUI UN AGENTE E RAPPRESENTANTE DI PRODOTTI PER PARRUCCHIERI COMPRA DEI PRODOTTI DA OMAGGIARE AI CLIENTI COME MATERIALE CAMPIONARIO ES: BALSAMO ,CREME PER CAPELLI ECC , QUESTI PRODOTTI CAMPIONARI, LI DOBBIAMO CONSIDERARE COME OMAGGI E QUINDI SCARICARE L'IVA DI ACQUISTO SOLO SE IL BENE E' INFERIORE A 25.82€ O COME SPESE PUBBLICITARIE E SCARICARE TUTTA L'IVA IN QUANTO ALLA FINE FUNGONO DA PUBBLICITA' IN QUANTO SPINGONO IL CLIENTE A COMPRARE TALI PRODOTTI? 2) NEL CASO IN CUI UN ARCHITETTO STIPULI UN CONTRATTO DI LEASING PER UN'AUTOVETTURA CHE USA ESCLUSIVAMENTE PER ANDARE DA CASA IN UFFICIO SAREBBE POSSIBILE DETRARGLI INTERAMENTE L'IVA OPPURE DATO CHE IL SUO UTILIZZO NON SI PUO' CONSIDERARE STRUMENTALE SAREBBE MEGLIO DETRARRE IL 40% SOLAMENTE? SEMPRE INERENTE ALLA DETRAZIONE IVA AUTOVEICOLI, SE UN CLIENTE HA UN AUTOCARRO IL CUI RAPPORTO TRA POTENZA E PORTATA E' MINORE DI 180 IO GLI DEDUCO INTERAMENTE IL COSTO MA SE IL VEICOLO NON E' UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA IN QUANTO PER UNA PICCOLA PERCENTUALE ( ES 10% )E' UTILIZZATO A LIVELLO PERSONALE MA SERVE A LIVELLO AZIENDALE AD ESEMPIO NEL CASO DI UN MURATORE A TRASPORTARE DEL MATERIALE ,DEVO SCARICARE COMUNQUE L'IVA SOLO AL 40%? 3) C'è UN MODO CORRETTO PER GESTIRE LA REGISTRAZIONE DI FATTURE EMESSE DA AZIENDE DI TICKET AI BAR NEL CASO DELLA GESTIONE CONTABILE DEL BAR?PIU' PRECISAMENTE UN BAR EMETTE UNO SCONTRINO IN CUI E' SEGNATO L'IMPORTO INTERO DI UNA CONSUMAZIONE,IL CLIENTE DEL BAR PAGA CON UN TICKET, NOI FACCIAMO PAGARE AL BAR L'IVA IN BASE ALL'IMPORTO DEL CORRISPETTIVO, MA IN REALTA' L'AZIENDA DEI TICKET EMETTERA' UNA FATTURA AL BAR APPLICANDO UNA PERCENTUALE DI SCONTO SULL'IMPORTO DEI TICKET CONSEGNATI E SULL'IMPORTO SCONTATO APPLICHERA' IVA 10% .PER TALE MOTIVO COME CI DOBBIAMO COMPORTARE? IN QUANTO SE CI LIMITIAMO A REGISTRARE I CORRISPETTIVI IL BAR RISULTERA' SFAVORITO. IN ATTESA DI UN GENTILE RISCONTRO PORGO CORDIALI SALUTI