QUESITO SU TERRITORIALITA' IVA Alla cortese attenzione della redazione Una ditta Italiana acquista carburante da una stazione di servizio in Italia , riceve fattura dal prestatore che ha sede in Germania ed è registrato direttamente ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72. La fattura non presenta l'applicazione dell'iva. Procedo a registrare il documento con l'emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17 c.2 o integro il documento ricevuto con l'iva e procedo con la registrazione dello stesso sia nel registro acquisti che nel registro vendite (REVERSE CHARGE)? Sia in un caso che nell'altro ho l'obbligo di presentare il modello INTRASTAT? Ringraziando fin d' ora si resta in attesa di una gentile risposta Cordialmente