Quesiti09/01/2016
AVVISO ACCERTAMENTO ICI
UN COMUNE HA AFFIDATO ,AD UNA SOCIETA' ESTERNA L'ATTIVIOTA' DI VERIFICA DEL TRIBUTO ICI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO ICI. L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DATATO 28,12.2015 E' STATO NOTIFICATO CON RACCOMANDATA PARTITA IL 04.01.2016 E CONSEGNATA IL 07.01.2016.
Quesiti12/01/2016
Richiesta iscrizione IVS ART per amministratore unico SRL non artigiana.
Buon giorno Con la presente sono a chiederle il seguente chiarimento: il titolare di una ditta individuale di autotrasporti di persone, è stato cancellato dal registro imprese (chiusura attività ditta individuale) e conseguentemente anche dalla gestione IVS-ART. Lo stesso soggetto è anche socio ed amministratore unico di una srl non artigiana sempre dello stesso settore.
Quesiti15/01/2016
ACCONTI IMPOSTA SU REDDITI ESTERO
Buongiorno, una persona fisica ha compilato sul modello Unico 2015 i quadri RW, RT e RL, in quanto ha dichiarato dei redditi esteri. Dall'elaborazione dello stesso sono emersi dei saldi e degli acconti d'imposta (con codice 4047 e 4048).
Quesiti18/01/2016
DATI DA INVIARE AL SISTEMA TS
Buonasera, medico dentista emette fattura totale al paziente dal quale incassa il 50 della spesa mentre l'altro 50 sarà saldato al dottore da un fondo di previdenza ( Unisalute , Fasi ,etcc ) I dati da inviare con sistema TS per 730 precompilato devono corrispondere all'importo complessivo della fattura ( 50 paziente 50 fondo di previdenza ) E nel caso di fattura esempio : fattura emessa a dicembre pari ad 500,00 paziente paga la sua quota del 50 subito il fondo pagherà la quota a suo carico nell'anno successivo... IL dato da inviare al TS sarà l'importo complessivo della fattura O la sola quota pagata dal paziente E nel caso di fattura emessa nel 2014 con quota fondo previdenza pagata nel 2015 , il dato è da inviare Nel caso i dati venissero inviati con importo complessivo ( quota paziente quota fondo ) nel 730 precompilato risulterebbe un onere in realta' non sostenuto dal contribuente. ( ) è a carico di quest'ultimo rettificare i dati Non disponendo di istruzioni specifiche, alla data odierna si suggerisce di inviare i dati nella misura intera in quanto nessuna disposizione consente di "frazionare" l'invio .
Quesiti19/01/2016
CREDITO IMPOSTA PER DIGITALIZZAZIONE TURISTICA - UTILIZZO IN MOD. F24
ALBERGO CHE HA CORRETTAMENTE PRESENTATO ISTANZA PER ACCEDERE, PER L'ANNO 2014, AL CREDITO D'IMPOSTA IN OGGETTO (ED E' ENTRATO IN GRADUATORIA) ; HA GIA' UTILIZZATO A DICEMBRE 2015 IN F24 LA PRIMA RATA DEL CREDITO, AL 18.01.16, HA INSERITO IN F24 LA SECONDA RATA MA IL SISTEMA ENTRATEL HA BLOCCATO LA DELEGA PRESENTATA CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: "Codice tributo credito agevolativo: 6855 Anno rif: 2014 Credito utilizzato in compensazione maggiore del credito residuo" SI CHIEDE QUALE SIA IL MOTIVO DELLO SCARTO VISTO CHE IL TOTALE CREDITO ERA DI CIRCA 12.000,00 E IN F24 SONO STATI INDICATI 4.000,00. Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24.
Quesiti27/01/2016
Contribuenti forfettari 2015
Avrei bisogno di un chiarimento per il versamento INPS di un contribuente forfettario (commerciante) con un reddito (forfetizzato) di 15.000 euro 1- Avendo fatto richiesta all'Inps, per il 2015 l'imponibile Inps sarà il reddito forfettario 15.000 che sarà calcolato in unico2016 e versato con le scadenze dell'Irpef 2- facendo richiesta all'Inps per il 2016 il reddito imponibile sarà sempre 15.000 3- Oppure sarà 15.000 euro -35 9.750 euro 4- Il versamento trimestrale sarà calcolato sul minimale 2016 (supponiamo 16.000 euro) meno 35 cioè 10.400 5- In questo caso, in cui il reddito forfetizzato imponibile (punto 3 euro 9.750) è inferiore al minimale di 10.400 euro (punto 4) , dovrà essere versato comunque il minimale (come ordinariamente avviene) o i versamenti trimestrali saranno considerati un acconto sul dovuto ed in fase di Unico2017 risulterà di conseguenza un credito Inps Grazie per una risposta In presenza di contribuente forfettario fin dal 2015, ai fini Inps: a) nell'anno 2015: era possibile richiedere il mancato rispetto del minimale (rendendo imponibile l'intero reddito forfettario) b) nell'anno 2016: la base imponibile (procedendo a presentare entro febbraio 2016 apposita domanda, non potendo ritenere valida quella presentata nel 2015, salvo diverso parere dell'Inps) è pari al reddito forfettario abbattuto del 35. Nell'esempio citato, dunque, il reddito imponibile IVS sarà pari a 9.750; tuttavia occorrerà rispettare i minimali e dunque si verseranno i soli contributi fissi, per quanto abbattuti del 35.
Quesiti01/02/2016
INVIO TELEMATICO STS
NEGOZIO VENDITA AL DETTAGLIO DI BIANCHERIA INTIMA E ARTICOLI SANITARI E ORTOPEDICI (BUSTI SCARPE TUTORI ECC) CODICE ATECO 477400 ABILITATO DAL SSN PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI SANITARI COME LETTI ORTOPEDICI, CARROZZINE O PROTESI FINANZIATI E FATTURATI ALL'AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI. SI PRECISA CHE VENGONO EMESSE FATTURE DI VENDITA ALL'AZ PROV.LE SERV SANITARI PER QUANTO RIGUARDA CIO' CHE VIENE FINANZIATO DA SSN E VENGONO EMESSI SCONTRINI FISCALI PARLANTI AD EVENTUALI PRIVATI CHE SI PRESENTANO CON RICETTA MEDICA PER L'ACQUISTO DI PROTESI VARIE O BUSTI O ALTRI DISPOSITIVI MEDICI.
Quesiti10/02/2016
Inps contribuenti forfettari
Grazie per la sua risposta al quesito precedente ; sempre in riferimento a INPS forfettari , volendo versare INPS solo sul reddito forfettario (non ridotto del 35) ad esempio su 13.000 euro con accredito quindi in proporzione di 10 mesi (quando il minimale ordinario è 15.548 per 12 mesi ) come posso fare Perchè 1- se viene fatto richiesta all'Inps il reddito forfettario viene ridotto del 35 cioè 8.450 ma verrà comunque pagato il minimale (15.548 -35 10.106,20) ed accreditati solo 7.8 mesi (12mesi -35 7.8 mesi) 2- se non viene fatta alcuna richiesta si appicano i normali limiti cioè pagherebbe sul minimale pieno 15.548 ma con accredito di 12 mesi Grazie per una risposta Cordiali saluti La via indicata non è più percorribile (mentre lo era sul periodo 2015). Attualmente il contribuente forfettario ha solo due scelte, come indicato nel quesito: a) o sceglie il regime opzionale e dunque applica l'abbattimento del 35 anche sul minimale e conseguente riduzione delle "settimane retribuite" rilevanti ai fini pensionistici b) oppure non esercita alcuna opzione e dunque versa i contributi calcolati sull'intero minimale, senza alcun abbattimento delle "settimane retribuite".
Quesiti12/02/2016
F24 SEMPLIFICATO TARI SUPERIORE A 1.000,00 EURO TITOLARE DI P.IVA
LA BANCA HA RIFIUTATO PER UN NOSTRO CLIENTE TITOLARE DI P.IVA IL PAGAMENTO CARTACEO DI UN MODELLO F24 SEMPLIFICATO PER LA TARI , INVIATO DAL COMUNE GIA COMPILATO SUPERIORE A 1000,00, MA PER QUESTI CASI I MOD.F24 INVIATI DAGLI ENTI IMPOSITORI A NOI RISULTAVA POSSIBILE LA PRESENTAZIONE CARTACEA ANCHE DI IMPORTI SUPERIORI A 1000,00 ' L'IMPORTANTE NON VENGANO ESPOSTE COMPENSAZION. MI CONFERMATE È corretto.
Quesiti16/02/2016
IMPOSTA DI BOLLO
Il nostro Studio provvede ad inviare le fatture elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione emesse da clienti dello Studio. Nel caso di una libera professionista psicologa vengono inviate delle fatture in esenzione IVA, pertanto la marca da bollo viene apposta in modo virtuale.
Quesiti16/02/2016
PAGAMENTO CANONI DEMANIALI CON F24
UN NOSTRO CLIENTE DEVE PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ALL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI DI GARDA E IDRO ENTRO IL PROSSIMO 28 FEBBRAIO. HO LETTO CHE DA QUEST'ANNO E' POSSIBILE PAGARE I RONNOVI DEMANIALI ANCHE TRAMITE F24.
Quesiti23/02/2016
Certificazione Unica
Buonasera, Il quesito e' il seguente: Tutta la tipologia di contribuente con regime agevolato deve essere certificata nella CU, se no quale non rientra nella certificazione. Cordiali Saluti La risposta è negativa.
Quesiti25/02/2016
CUOCO PROFESSIONISTA
Un giovane cuoco diplomato alla scuola alberghiera ha deciso di aprire partita iva perchè collabora con alcune mense aziendali della zona. E' giusto inquadrarlo come professionista , gestione separa inps e quindi non iscriverlo alla cciaa La risposta è certamente positiva.
Quesiti25/02/2016
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
Gli operatori socio assistenziali possono essere considerati professionisti ai fini dell'apertura della partita iva, quindi soggetti a tassazione separata La risposta è positiva, sulla scorta del medesimo ragionamento operato nel quesito precedente. Cordiali saluti
Quesiti08/03/2016
Fatture esenti e Imposta di bollo
Buongiorno, un ns cliente emette fatture esenti IVA art.10. Sul documento originale applica marca da 2,00 e lo consegna al proprio cliente.
Quesiti10/03/2016
ISI E IVA Biliardino
Buongiorno, uno stabilimento balneare possiede due biliardini che lascia utilizzare gratuitamente ai clienti. In questo caso, è dovuto il pagamento dell'ISI e dell'IVA I biliardini sono iscritti nel registro dei cespiti e l'esercente non incassa nulla dai clienti.
Quesiti14/03/2016
QUESITO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI
Buongiorno, chiediamo un parere riguardo al seguente quesito: Snc in data 07/03/2016 viene trasformata in srl. Dobbiamo predisporre i libri sociali ed effettuare il versamento della tassa relativa.
Quesiti14/03/2016
RICHIESTA CODICE FISCALE
IN DATA 3/8/2015 VIENE ISCRITTO PRESSO LE COMPETENTI CAMERE DI COMMERCIO DELLE SOCIETA' RETISTE UN CONTRATTO DI RETE SENZA SOGGETTIVITA' GIURIDICA. LA RISOLUZIONE N.70/E DEL 30 GIUGNO 2011 PREVEDE CHE SIA POSSIBILE RICHIEDERE IL CODICE FISCALE QUALORA LE IMPRESE PARTECIPANTI NE FACCIANO SPECIFICA ISTANZA A FINI OPERATIVI.
Quesiti21/03/2016
bollo su fatture per Tessera Sanitaria
Buongiorno, un dentista mi ha girato un'informativa della software house del suo gestionale in cui si sostiene che nei dati da inviare al sistema Tessera Sanitaria per l'anno 2016 andranno indicati anche gli estremi di ogni marca da bollo apposta sulle fatture emesse. Copio e incollo: In pratica quindi occorrerà: 1) predisporre la fattura in doppia copia; 2) se la fattura è di importo superiore ad euro 77,87 apporre la marca da bollo da 2,00 euro sull'originale da consegnare al paziente; 3) scrivere sulla copia che rimane a noi "bollo assolto sull'originale con marca numero xxxxxxxxxx del GG/MM/AAAA"; 4) riepilogare a gennaio 2017 tutte le fatture con tutti i numeri di marca da bollo nella dichiarazione al sistema TS per l'anno 2016.
Quesiti31/03/2016
snc e immobile
Buonasera, una società di persone con 2 soci, uno partecipante alle lavorazioni l'altro no è proprietaria di un immobile A10 (strumentale) acquistato con IVA dove ha sede l'attività. Il socio non lavoratore è geometra, titolare di P.iva e regolarmente iscritto all'Albo.