Quesiti16/12/2014
MODELLO INTRA ACQUISTI TARDIVO
Egr. Dr.
Quesiti05/12/2014
Campione d'Italia
Buongiorno, un nostro cliente operante nel settore edile ha accettato un lavoro a Campione d'Italia: vorremmo avere la conferma che tale lavoro debba avere l'esenzione iva ART.7 DPR 633/72, che la comunicazione black list debba essere considerata annuale per le operazioni superiori a 10.000 e sapere se ci sono comportamenti particolari da adempiere. Ringraziamo anticipatamente Campione d'Italia è una località "extraterritoriale" dal punto di vista dell'Iva (non invece per quanto riguarda i redditi), al pari di quanto avviene per Livigno.
Quesiti04/12/2014
FORNITURA E POSA DI INFISSI A SOGGETTO PASSIVO UE
Egr. Dr.
Quesiti04/12/2014
POSA IN OPERA CON RELATIVA FORNITURA DI PAVIMENTO IN LEGNO A SOGG. PASS.
Egr. Dr.
Quesiti03/12/2014
Prestazione di servizi unità da diporto battente bandiera italiana
Buon pomeriggio, una cantiere navale con sede in Italia deve eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria su un'imbarcazione da diporto di proprietà di una società di leasing. L'imbarcazione è di proprietà di una società di leasing con sede legale in Turchia mentre l'utilizzatore è un privato cittadino sempre residente in Turchia.
Quesiti03/12/2014
comunicazione intrastat per fattura con iva estera
Buongiorno, un cliente con partita IVA iscritta al VIES ha ricevuto una fattura spagnola nella quale è stata applicata l'IVA spagnola ( sembra sia stato trattato come un soggetto privato). in questo caso il cliente deve compilare il modello intrastat per questa operazione se si in che modo va compilato Grazie mille Saluti La risposta è negativa. Se l'acquirente è iscritto la banca dati Vies deve richiedere la correzione della fattura (e il riversamento dell'Iva sspagnola che ha indebitamente pagato al fornitore), considerato che l'operazione si deve configurare intracomunitaria e dunque il cliente dovrà comunque applicare reverse charge e presentare l'Intrastat.
Quesiti01/12/2014
prestazioni di servizi società Maltese
Buon pomeriggio, un cantiere navale con sede in Sardegna, deve fatturare il servizio di sosta di un'imbarcazione ad una società con sede a Malta. La partita Iva della società Maltese è attiva ( controllo effettuato sul sito dell'agenzia delle entrate).
Quesiti27/11/2014
Fiscalità internazionale - Stato Colombia
Buongiorno Stato Colombia ordinante Italia Italia consegna merce in Spagna a persona fisica non titolare di partita iva (privato). Non sappiamo se il privato esportera la merce in Colombia o se la terra' in Spagna.
Quesiti20/11/2014
ACQUISTI SAN MARINO SENZA IVA
Buonasera,un cliente mi ha consegnato una fattura di acquisto di San Marino senza iva datata 15/09/2014, ho letto nella cricolare dell'agenzia delle entrate che per l'invio della comunicazione c'è tempo fino al 30 giorno del mese successivo alla registrazione della fattura (quindi se registriamo la fattura a ottobre dovremmo essere in tempo fino a fine novembre) ma dovendoi emettere l'autofattura mi chiedo se è possibile emetterla a ottobre...la data dell'autofattura non dovrebbe coincidere con quella della fattura di acquistoNei rapporti con San Marino si applicano le regole previste dal DM 24/12/1993, il quale non stabilisce alcun termine per procedere all'integrazione della fattura sanmarinese (non va emesso autofattura ma integrata la fattura estera). Buona dottrina sostiene che, dovendo transitare anche dal registro delle vendite, si applichino i medesimi termini di registrazione delle fatture emesse; tuttavia tale concetto va contemperato con il fatto che la fattura può giungere con un certo ritardo (posto che deve transitare dall'ufficio tributi di San Marino).
Quesiti13/11/2014
nota di credito per scontisca acquisti intra ce
BuongiornoUn nostro cliente riceve fatture da un fornitore belga per acquisto di materiale.Spesso al nostro cliente viene riconosciuto dal fornitore belga uno sconto, ma solo in fase successiva all’acquisto della merce pertanto viene emessa la relativa nota di accredito.Bisogna fare la dichiarazione intra per questa nota di accredito per sconto GrazieCordiali salutiLa risposta è positiva se l'acquirente intende attribuire rilevanza Iva all'operazione; in tal caso deve presentare un Intra2-ter se già stato presentato l'Intra2-bis (ove, al contrario, quest'ultimo non fosse stato presentato - accade di frequente per le imprese con periodicità trimestrale dell'Intrastat - l'Intra2-bis va presentato iindicando gli importi direttamente al netto dello sconto riconosciuto). Ad ogni buon conto, dovendo assolvere l'Iva l'acquirente italiano col criterio del reverse charge, è sempre ammesso escludere da Iva l'operazione (trattandosi di variazione in diminuzione, ex art. 26 c. 2 Dpr 633/72); in tal caso l'integrazione risulta esclusa da Iva e quindi non va presentato l'Intrastat (tuttavia ciò può comportare una possibile verifica considerato che il fornitore avrà presumibilmente presentato l'Intrastat, che si chiuderà una volta valutata la correttezza di tale comportamento).
Quesiti04/11/2014
rimborso spese trasporto e spese amministrative
Una Societa' Italiana (A) ha venduto ad un cliente turco (B) dei macchinari che sarebbero successivamente stati installati in IRAQ(C). L'operazione di vendita ha comportato per la ditta Italiana delle spese di trasporto commisionato a un autotrasportatore Italiano (D) che ha fatturato ad (A) la prestazione come art. 9 , e delle spese di autorizzazione ed amministrative presso la CCIAA ITALO ARABA .
Quesiti28/10/2014
ravvedimento operoso intrastat servizi ricevuti
Egr. Dr.
Quesiti24/10/2014
modello intrastat omesso
Egr. Dr.
Quesiti21/10/2014
MODELLO INTRASTAT
Egregio Dr. Cirrincione abbiamo il seguente quesito:un cliente ci ha fatto pervenire una fattura acquisto merce cee datata dicembre 2013.
Quesiti20/10/2014
modello intrastat
Egr. Dr.
Quesiti13/10/2014
FATTURA OMAN
MI SCUSI ABBIAMO UN PICCOLO PROBLEMA CON UN CANTANTE LIRICO CHE HA FATTO UNA ESIBIZIONE IN OMANHA RICEVUTO CON BONIFICO 5.000,00 DALLA ROYAL COURT AFFIRES.IL CLIENTE NON RIESCE AD AVERE I DATI PER EMETTERE FATTURA , IN QUANTO IL COMMITTENTE (ROYAL) SOSTIENE DI NON VOLERE NULLA.COME DOBBIAMO COMPORTARCI ESSENDO UN PARADISO FISCALENel paese arabo non esiste l'Iva, come in tutti paesi degli emirati arabi. Ciò non significa il fatto che il committente sia un soggetto "privato", ma semplicemente che non esiste il concetto di soggetto passivo "Iva" in tale paese.
Quesiti13/10/2014
fattura con prefisso EU
Egr. Dr.
Quesiti02/10/2014
RESIDENTE INGLESE CHE RENDE PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO IN ITALIA - TASSAZIONE
Cittadino residente inglese, di professione musicista e direttore d’orchestra, rende prestazione di direttore artistico a favore di un ente musicale avente sede in Italia. Leggendo la convenzione contro le doppie imposizioni tra Gran Bretagna e Italia, si ritiene che tali prestazioni di direttore artistico appartengano alle attività di carattere indipendente afferenti la libera professione (articolo 14) e non a quelle di artista dello spettacolo / musicista (articolo 17) poiché non prevedono l’esibizione in qualità di musicista o direttore d’orchestra.
Quesiti17/09/2014
Fattura servizi EXTRA-UE con rappresentante fiscale UE (non italiano)
Egregio Dott. Cirrincione abbiamo il seguente quesito:Una ditta italiana acquista dei servizi extracee da una ditta Svizzera.La fattura ricevuta dal fornitore Svizzero riporta una p.iva Belga e oltre a questa anche i dati e la p.iva del rappresentante fiscale Belga.Per la registrazione quale anagrafica dobbiamo riportareNel modello Intrastat servizi devo riportare la partita iva belga del fornitore SvizzeroIl modello Black list devo riportare i dati del soggetto Svizzero Cordiali SalutiLa società non possiede una stabile organizzazione in Belgio, ma un mero rappresentante fiscale.Ciò comporta che l'operazione:a) dal punto di vista Iva: configura un'operazione intracomunitaria, a fronte della quale presentare l'Intrastatb) ai fini della comunicazione black list, vi è comunque l'obbligo di indicare l'acquisto dal contribuente svizzero.Cordiali saluti Nel modello intrastat che dobbiamo presentare, quale p. iva dobbiamo indicareNella registrazione della fattura quale anagrafica dobbiamo inserire Va indicata la partita Iva aperta dal rappresentante fiscale belga (non si può inviare un Intrastat con una partita Iva che non sia comunitaria).Nessuna norma dispone quale partita Iva vada indicata tra le annotazioni nei registri Iva; appare evidente che sia opportuno indicare la partita Iva belga (anche si si dovrà indicare al programma di contabilità di produrre una black list).Cordiali saluti
Quesiti05/09/2014
acquisto di beni da soggetto comunitario con rappresetante fiscale comunitario (non italiano).
Una società italiana acquista da una ditta irlandese dei beni. La fattura di acquisto è emessa dalla ditta irlandese (con partita olandese), con l'indicazione del proprio rappresetante fiscale in Olanda con partita olandese.