DOMANDA
A seguito di alcuni controlli contabili ci siamo accorti di un errore di registrazione su fattura di acquisto del mese di dicembre 2017 (minore imponibile e minore Iva per un totale fattura inferiore a quello effettivo) Ora vorremmo sanare tali differenza relative al 2017 (imputando il maggior costo effettivo nonché la maggiore IVA detraibile)
Ad oggi abbiamo depositato il Bilancio 2017 e non è ancora stato inviato il Modello Unico 2018 relativo al 2017
Come agire?
Anche per sanare la Dichiarazione Iva annuale relativa al 2017, nonchè lo spesometro e la comunicazione Lipe già presentati?
Per quanto attiene il Bilancio depositato si evidenzia che l'errore si può considerare "non rilevante" (OIC 29) in quanto determina uno scostamento inferiore al 10%.