Buonasera, sono una dipendente di uno studio commercialista.
Ho questa situazione: un soggetto IT1 vende merce a soggetto extraUE, il quale a sua volta rifatturerà la merce a IT2. IT1 mi dice che lo stesso IT1 si occuperà dello sdoganamento per conto di extraUe. La merce verra' spedita direttamente da IT1 a IT2.
La mia domanda è: come va emessa la fattura da IT1 a extraUE? Va applicata IVA o va emessa senza applicazione IVA in quanto si tratta di soggetto estero?
E, nel caso vada emessa con IVA, dal momento che la bolletta doganale arriverà ad IT1, come farà IT2 a contabilizzare correttamente la fattura ricevuta da extraUE, dal momento che presumibilmente non riceverà bolletta doganale (visto che lo sdoganamento è già avvenuto da parte di un altro soggetto)?
Vorrei aggiungere che le merci partono da un deposito doganale a Roma per essere consegnate a Milano.
Grazie